开江:“四维联动”推动内审监督高质高效
来源:开江县审计局
发布日期:2025-01-16
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制发要点明目标。印发《2024年度内部审计工作要点》,从提高政治站位、完善领导体系、深化内审监督、推动审计整改等8个方面,对全县2024年内审工作提出具体要求,明确重点工作任务目标。量化审计目标,紧盯各单位在政策落实、责任履行、财务管理等11个重点方面有序开展内审监督。2024年开展内审项目115个,发现问题207条。

指导培训提能力。搭建全县内审人员微信平台,常态化推送中央、省市县审计会议精神和审计相关法律法规,不断提升政治能力。制定联系清单,对口联系指导43家单位56名内审人员,现场督促指导内审工作。组织县级部门、乡镇和片区审计站内审人员开展业务培训和指导3次,全面提升内审人员的思想素质和专业水平。

细化评价抓落实。出台《内部审计工作评价办法(试行)》,明确评价对象范围、评价指标及分值设置、评价结果运用等内容。采用百分制,对3个方面11项具体指标进行赋值、评价。结合年度审计工作目标绩效考核,对13个乡镇、43家县直单位的内审工作开展情况进行评价,并将分值折算纳入年终目标绩效考核得分。

推动整改促实效。制定《关于深化乡镇片区内审协同机制建设夯实社会主义现代化开江底部支撑的意见》,指导4个“片区审计站”对13个乡镇(街道)所辖行政村扶持壮大村级集体经济资金进行专项审计,查核资金4850万元,推动问题整改102个,落实问题金额921.49万元,有效促进基层治理,乡镇片区内审协同机制建设迈步全市先进。


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